Полная версия этой страницы:
зарплата
Элеонора
06.05.2012, 00:50
Добрый вечер!!! Помогите начинающему пока ищу бухгалтера себе приходится все делать самой прочитала на форуме что в месяц для выдачи зарплаты используются 2 платежные ведомости и одна расчетная.
Вот по положению о выдачи зарплаты у нас зарплата за первую половину месяца 55% оклада работника при условии что он отработал все дни.
например у меня оклад работника 1100 грн.
Какую цифру ставить в платежную ведомость на выдачу зарплаты за первую половину месяца :
1. 1100*55% = 605 грн. - эту цифру ставить в платежную ведомость
или
2. 1100*55% = 605 грн.
605,00*3,6% = 21,78 грн
605-21,78 = 583,22 *15% = 87,48
605-21,78 - 87,48= 495,74 грн -эту цифру ставим в платежную ведомость?
Заранее благодарю всех !!!
Не было смысла начинать новую тему. Все уже много раз обсуждали. На верхней панели есть "
ПОИСК", пишите "ЗАРПЛАТА" и вам выдает все, что обсуждали по этой и сопутствующим темам.Почитайте пока здесь:
http://chp.com.ua/forums/index.php?showtopic=12275http://chp.com.ua/forums/index.php?showtopic=12275&st=90http://vinbuh.blogspot.com/2011/06/2011.htmlи Вам, как начинающиму бухгалтеру предлагаю почитать ссылки на ветке "Единый налог"- "кадровое делопроизводство"
http://chp.com.ua/forums/index.php?showtopic=16012 о з/п, отпусках и т.д
Здраствуйте хочу уточнить такой вопрос у меня в прошлом году работал работник, который является студентом заочного отделения, в прошлом году он приложил к заявлению на нсл спраку из вуза, в которой написано, что обучение его будит длиться до 2013 года, потом работник уволился ( труд сезонный) и в этом году вновь пришел устраиваться на работу ко мне я попросил его взять снова справку из вуза, но когда он обратился в вуз ему отказали мотивируя тем, что в апреле он сдал экзамены на получение диплома бакалавра, а экзамены на поступление на специалиста будут только в августе поэтому с апреля по август он у них нигде не числится, хотя в справке за прошлый год ясно сказано что обучение до 2013 года вопрос у меня такой можно ли использовать справку из вуза прошлого года и обязательно их обновлять каждый год ? И что делать мне в этой ситуации применять льготу общую к данному сотруднику?
Здесь вопрос такой: эта единственное место работы студента на сегодня и получение степендии, если место работы единственное и степендию он не получает, то заполняет заявление на НСЛ, где ставит свою роспись, что место получение НСЛ именно у Вас.
Налоговая социальная льгота в контексте Налогового кодекса
http://www.timeofchange.com.ua/index.php?l...lav&id=3786Размер налоговой социальной льготы в 2012 году
http://www.balance.ua/sai/sprav_info/oplata_truda/NSL_ru.htmСтудент имеет право на НСЛ, если он не получает стипендию
http://www.dtkt.com.ua/show/6cid11703.htmlСтуденты — заочники и вечерники имеют право на повышенную социальную льготу
http://www.dtkt.com.ua/show/6cid1944.htmlhttp://dpsta.gov.ua/russian/section.phtml?...2=1&l3=1122
Цитата(Ирэн @ 07.05.2012, 20:43)

Здесь вопрос такой: эта единственное место работы студента на сегодня и получение степендии, если место работы единственное и степендию он не получает, то заполняет заявление на НСЛ, где ставит свою роспись, что место получение НСЛ именно у Вас.
Налоговая социальная льгота в контексте Налогового кодекса
http://www.timeofchange.com.ua/index.php?l...lav&id=3786Размер налоговой социальной льготы в 2012 году
http://www.balance.ua/sai/sprav_info/oplata_truda/NSL_ru.htmСтудент имеет право на НСЛ, если он не получает стипендию
http://www.dtkt.com.ua/show/6cid11703.htmlСтуденты — заочники и вечерники имеют право на повышенную социальную льготу
http://www.dtkt.com.ua/show/6cid1944.htmlhttp://dpsta.gov.ua/russian/section.phtml?...2=1&l3=1122Да единственное мето работы , но Вы наверное не поняли мой вопрос студент в прошлом году предоставил справку из вуза и в прошлом году пользовался льготой установленной на тот момоент для студентов, а потом был уволен, а в этом году вуз ему справку не дает поскольку он сдал экзамены на диплом бакалавра а на специалиста будит поступать только в августе и этот период он не числится у них как студент, хотя в справке котрую он принес в прошлом году написано что период обучения до 2013 года просто хотел уточнить прошлогодняя справка подходит или нет для начисления льготы в этом году?
Цитата(КРАЛЯ @ 07.05.2012, 20:57)

Да единственное мето работы , но Вы наверное не поняли мой вопрос студент в прошлом году предоставил справку из вуза и в прошлом году пользовался льготой установленной на тот момоент для студентов, а потом был уволен, а в этом году вуз ему справку не дает поскольку он сдал экзамены на диплом бакалавра а на специалиста будит поступать только в августе и этот период он не числится у них как студент, хотя в справке котрую он принес в прошлом году написано что период обучения до 2013 года просто хотел уточнить прошлогодняя справка подходит или нет для начисления льготы в этом году?
Я все поняла, просто вопрос узкопрофильный, лучше выяснить в налоговой. Мне лично кажется, что коль он был уволен, то справка уже недействительна и требует обнавления.Если он у них не числиться, как студент, то примите его на общих началах, применив (если до 1500 грн) обычную НСЛ.
Цитата(Ирэн @ 07.05.2012, 21:07)

Я все поняла, просто вопрос узкопрофильный, лучше выяснить в налоговой. Мне лично кажется, что коль он был уволен, то справка уже недействительна и требует обнавления.Если он у них не числиться, как студент, то примите его на общих началах, применив (если до 1500 грн) обычную НСЛ.
И второй вопрос мой друг в 1ДФ неправильно указывал выплаченный доход у него зарплата выдается сроками 05 и 20 числа он выдает аванс 500 грн каждый месяц и в 1дф где выплаченный доход поставил 500 грн я например руководствуюсь порядком о заполнениии новой формы 1дф где сказано что если зарплата выдается вовремя (без задержек) то например в отчет 1дф за 1 квартал в колонку выплаченный доход ставится зарплата за январь, февраль и март несмотря на то, что зарплата за март будит выплачиваться в апреле, и кстати я ему говорил если боишься ставить как я чтоб начисленный равнялся выплаченному делай хоть пропорционально тем более что налоги уплачены наперед а у него получается в январе и феврале не было наемных а появились только в марте и получается он выдал аванс за март 500 грн и эту же сумму в 500 грн поставил в отчет 1дф а это же неправильно (получается что 500 грн это чистыый доход а в 1дф ставится грязный), хотя налоги начислены и перечислены правильно получается что государство он не обидил но отчет сдан с ошибкой стоит ли ему нести уточненку и платить штраф или за такое нарушение не будит штрафа?
Цитата(Ирэн @ 07.05.2012, 21:40)

Дабы не создавать темы отдельной спрошу тут вчера покупал у физ.лица предпринимателя, который является плательщиком НДС товар он выдал мне накладную на сумму 1225 грн в том числе ндс по документам которые он мне предоставил он имеет право на осуществление этой деятельности следовательно я должен его показать его в 1дф и вопрос мне сумму показывать в 1дф 1225 грн или нужно вычетать ндс?
Цитата(КРАЛЯ @ 08.05.2012, 00:24)

Дабы не создавать темы отдельной спрошу тут вчера покупал у физ.лица предпринимателя, который является плательщиком НДС товар он выдал мне накладную на сумму 1225 грн в том числе ндс по документам которые он мне предоставил он имеет право на осуществление этой деятельности следовательно я должен его показать его в 1дф и вопрос мне сумму показывать в 1дф 1225 грн или нужно вычетать ндс?
Что Вы ему насчитали/выплатили , то и показываете в 1 ДФ.
Jane-Jane
08.05.2012, 00:02
1225
И еще один вопросик чем дальше вникаешь тем больше вопросов правильно ли я понимаю чтоя как единщик 2 группы сейчас авансовые платежи по единому налогу могу платить до 20 числа текущего месяца т.е. до 20 мая я должен вгнести авансовый платеж по единому налогу за май? а я все это время платил как раньше например до 20 марта платил за апрель, в апреле за май это неправильно? И учитывая то, что в апреле я заплатил уже за май могу ли я дабы выровнять учет не платить ничего в мае, а заплатить теперь за июнь грубо говоря 8 июня ?
Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование"
http://www.juridicheskij-supermarket.ua/pa...inyi-vznos.htmlЕСВ 2012 уплачивается до 20 числа месяца, который следует за отчетным периодом (календарным месяцем). Работодатели уплачивают взнос при каждой выплате заработной платы наемным работникам.
Цитата(Ирэн @ 08.05.2012, 15:14)

Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование"
http://www.juridicheskij-supermarket.ua/pa...inyi-vznos.htmlЕСВ 2012 уплачивается до 20 числа месяца, который следует за отчетным периодом (календарным месяцем). Работодатели уплачивают взнос при каждой выплате заработной платы наемным работникам.
ая спрашивал за единый налог а не за есв
Цитата(КРАЛЯ @ 08.05.2012, 15:27)

ая спрашивал за единый налог а не за есв
Просмотрела.
Плательщики единого налога групп 1 и 2 уплачивают единый налог
ежемесячно авансовым платежом на месяц вперед — не позже 20 числа (включительно) текущего месяца (а не предыдущего, как раньше). Уплатить единый налог таким лицам можно будет и авансом за весь налоговый (отчетный) период (квартал, год), но не более чем до конца текущего отчетного года.
Вообще, все это есть в теме "Единый налог"
http://chp.com.ua/forums/index.php?showtopic=16012
[quote name='Ирэн' date='08.05.2012, 15:36' post='115764']
Просмотрела.
Плательщики единого налога групп 1 и 2 уплачивают единый налог
ежемесячно авансовым платежом на месяц вперед — не позже 20 числа (включительно) текущего месяца (а не предыдущего, как раньше). Уплатить единый налог таким лицам можно будет и авансом за весь налоговый (отчетный) период (квартал, год), но не более чем до конца текущего отчетного года.
Вообще, все это есть в теме "Единый налог"
http://chp.com.ua/forums/index.php?showtopic=16012[/quot
А вот Ирэн смотрю Вы владеете информацией хочу спросить вот моего друга оштрафовали за несвоевременную уплату единого налога получается до 20 апреля нужно заплатить за апрель а он забыл или не смог не знаю но его оштрафовали и 25 апреля он оплатил сумму единого налога со штрафом, а в декларации по единому налогу где авансовые внески сумму указывать 214,60 грн или сумму со штрафом
Ответственность за неуплату ЕН
http://uproshenka.com/otvetstvennost-predp...-za-neuplatu-en газета "ЧП" №5 пишет"....
задолженность по уплате авансовых платежей и уплаченные штрафные санкции за несвоевременную уплату авансов в декларации ЕН ФОП не отражается ".Но, проконсультироваться у инспектора будет не лишним.
У меня такая проблема заработная плата за первую половину месяца с налогами составила 1500 грн, а доходы 200 грн как платить зарплату ? текущего счета нет, получается пойдет задолжн=енность по зарплате пока не будит дохода, чтоб его выплатить?
Jane-Jane
10.05.2012, 12:12
Цитата(КРАЛЯ @ 09.05.2012, 11:17)

У меня такая проблема заработная плата за первую половину месяца с налогами составила 1500 грн, а доходы 200 грн как платить зарплату ? текущего счета нет, получается пойдет задолжн=енность по зарплате пока не будит дохода, чтоб его выплатить?
У вас вся выручка 200грн? за полмесяца?
Цитата(Jane-Jane @ 10.05.2012, 13:12)

У вас вся выручка 200грн? за полмесяца?
ну да за пол месяца 200 грн.
Jane-Jane
10.05.2012, 23:14
В баре? С двумя барменами?
Из собственных средств выплатить можно
Здрасвуйте скажите пожалуйста расчетные и платежные ведомости обязательно должны быть на украинском языке или можно составлять и на русском?
Обязательна для заполнения укр. мовой налоговая отчетность. Внутреннюю веду на русском. Задавала вопрос на "дежурный по стране"
Я ФОП единоложник. Знаю, что налоговую документацию обязательно должна заполнять на украинском языке.Могу ли я вести внутреннюю документацию (платежно-расчетную ведомость на выдачу з/п, накладные,приказы,заявления и проч.) вести на русском языке? Есть на это требования ГНИ? .
Державна податкова служба у Хмельницькій області
22.05.2012
Відповідно до п. 1 ст. 3 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” із змінами і доповненнями (далі – Закон) суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок. Згідно із ст. 2 Закону розрахунковий документ - це документ установленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), який підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом, і зареєстрований у встановленому порядку РРО або заповнений вручну. Відповідно до ст. 10 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР державною мовою в Україні є українська мова. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 14.12.99 №10-рп/99 положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким ”державною мовою в Україні є українська мова”, треба розуміти так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п’ята статті 10 Конституції України). Поряд з державною мовою при здійсненні повноважень місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування можуть використовуватися російська та інші мови національних меншин у межах і порядку, що визначаються законами України. Враховуючи вищевикладене, поряд з державною мовою при здійсненні повноважень місцевими органам виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, а також суб’єктами господарської діяльності можуть використовуватися російська та інші мови національних меншин у межах і порядку, що визначаються законами України.
КОНЕЧНО ОТВЕТ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ГНИ. НО ДЕЛАЮ ВЫВОД, ЧТО МОЖНО.
помогите пожалуйста нужна расчётно- платёжная ведомость, через 10 дней проверка ,адрес почты sveta-30.09@mail.ru
elena1974
23.05.2012, 16:11
Цитата(skai30 @ 23.05.2012, 16:24)

помогите пожалуйста нужна расчётно- платёжная ведомость, через 10 дней проверка ,адрес почты sveta-30.09@mail.ru
Бланки посмотрите здесь:
http://vseblanki.com.ua/blanks/pervichnye-...yplate-zarplaty.
Себе я делаю отдельно расчетную и 2 р. в месяц 2 платежных. Попробую сейчас в личку
спасибо большое за бланки
Доброе утро !! Скажите пожалуйста мне распечатали бланк платежной ведомости из 1С программы которую используют юр.лица вот там предусмотрена подпись руководителя, главного бухгалтера, кассира и просто бухгалтера, скажите я как ФОП должен расписываться за всех( за руководителя, гл.бухгалтера, кассира и просто бухгалтера), чтобы показать что всю ответственность за цифры и за выдачу денег по данной ведомости несет только ФОП или только за руководителя?
Цитата(КРАЛЯ @ 25.05.2012, 10:14)

Доброе утро !! Скажите пожалуйста мне распечатали бланк платежной ведомости из 1С программы которую используют юр.лица вот там предусмотрена подпись руководителя, главного бухгалтера, кассира и просто бухгалтера, скажите я как ФОП должен расписываться за всех( за руководителя, гл.бухгалтера, кассира и просто бухгалтера), чтобы показать что всю ответственность за цифры и за выдачу денег по данной ведомости несет только ФОП или только за руководителя?
Вы когда отчетность в налоговую и пенсионный фонд сдаете, тоже за всех расписываетесь?
Цитата(Ирэн @ 25.05.2012, 11:10)

Вы когда отчетность в налоговую и пенсионный фонд сдаете, тоже за всех расписываетесь?
Ну начнем с того, что в 1 ДФ в конце отчета где необходимо ставить подпись "самозанятая особа" и там я расписываюсь, что касается в ПФ то только за руководителя
Цитата(КРАЛЯ @ 25.05.2012, 13:10)

Ну начнем с того, что в 1 ДФ в конце отчета где необходимо ставить подпись "самозанятая особа" и там я расписываюсь, что касается в ПФ то только за руководителя
Так сами и ответили. У вас официально оформлены бухгалтер, кассир? -Думаю, что нет. Вы все в одном лице - керівник,он-же директор, он-же руководитель,он-же ФЛП, он-же ФОП, он-же приватний підприємець, он-же самозанята особа, он-же страхувальник, он-же платник податку. У Вас нет кассира и бухгалтера, Вы там ставите прочерки.
Цитата(Ирэн @ 25.05.2012, 13:35)

Так сами и ответили. У вас официально оформлены бухгалтер, кассир? -Думаю, что нет. Вы все в одном лице - керівник,он-же директор, он-же руководитель,он-же ФЛП, он-же ФОП, он-же приватний підприємець, он-же самозанята особа, он-же страхувальник, он-же платник податку. У Вас нет кассира и бухгалтера, Вы там ставите прочерки.
Спасибо за ответ просто некоторые говорят что налоговая заставляет например в отчетах росписываться и за главного бухгалтера
Юлия magic
26.05.2012, 13:09
Ирен, я вас очень прошу, помогите советом.
У меня ООО и выплаты по расходному ордеру за авансовый отчет подотчетному лицу был выплачен в апреле (2 квартал 2012г.) а сам авансовый отчет в марте, подскажите как правильно указывать во втором квартале в 1ДФ или надо было показывать в 1 квартале.
что именно там писать и какую ознаку указывать ?( я думаю 118)
И подскажите если одно лицо работает на предприятии а другое не работает мне в фонды нужно юыло НДФЛ выплачивать или удерживать или нет (выплаты только авансовые на регистрацию предприятия , лицо указанное в протоколе собрания)
Я искренне благодаона вам за ответ.
Цитата(Юлия magic @ 26.05.2012, 14:09)

Ирен, я вас очень прошу, помогите советом.
У меня ООО и выплаты по расходному ордеру за авансовый отчет подотчетному лицу был выплачен в апреле (2 квартал 2012г.) а сам авансовый отчет в марте, подскажите как правильно указывать во втором квартале в 1ДФ или надо было показывать в 1 квартале.
что именно там писать и какую ознаку указывать ?( я думаю 118)
И подскажите если одно лицо работает на предприятии а другое не работает мне в фонды нужно юыло НДФЛ выплачивать или удерживать или нет (выплаты только авансовые на регистрацию предприятия , лицо указанное в протоколе собрания)
Я искренне благодаона вам за ответ.
1. Я выплаты по авансовым отчетам не показываю вообще в 1-дф., т.к. это НЕ доход!! а возмещение понесенных расходов!!
2. Как можно выпачивать деньги по сч.372 НЕ работнику предприятия??!! Вы что??!! это нонсенс!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.