Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: зарплата
Форумы газеты ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ > Форумы по частному предпринимательству > Налогообложение > Упрощенная система налогообложения
Элеонора
Добрый вечер!!! Помогите начинающему пока ищу бухгалтера себе приходится все делать самой прочитала на форуме что в месяц для выдачи зарплаты используются 2 платежные ведомости и одна расчетная.

Вот по положению о выдачи зарплаты у нас зарплата за первую половину месяца 55% оклада работника при условии что он отработал все дни.

например у меня оклад работника 1100 грн.

Какую цифру ставить в платежную ведомость на выдачу зарплаты за первую половину месяца :

1. 1100*55% = 605 грн. - эту цифру ставить в платежную ведомость

или

2. 1100*55% = 605 грн.

605,00*3,6% = 21,78 грн
605-21,78 = 583,22 *15% = 87,48

605-21,78 - 87,48= 495,74 грн -эту цифру ставим в платежную ведомость?

Заранее благодарю всех !!!
Ирэн
Не было смысла начинать новую тему. Все уже много раз обсуждали. На верхней панели есть "ПОИСК", пишите "ЗАРПЛАТА" и вам выдает все, что обсуждали по этой и сопутствующим темам.Почитайте пока здесь:
http://chp.com.ua/forums/index.php?showtopic=12275
http://chp.com.ua/forums/index.php?showtopic=12275&st=90
http://vinbuh.blogspot.com/2011/06/2011.html
и Вам, как начинающиму бухгалтеру предлагаю почитать ссылки на ветке "Единый налог"- "кадровое делопроизводство"
http://chp.com.ua/forums/index.php?showtopic=16012 о з/п, отпусках и т.д
КРАЛЯ
Здраствуйте хочу уточнить такой вопрос у меня в прошлом году работал работник, который является студентом заочного отделения, в прошлом году он приложил к заявлению на нсл спраку из вуза, в которой написано, что обучение его будит длиться до 2013 года, потом работник уволился ( труд сезонный) и в этом году вновь пришел устраиваться на работу ко мне я попросил его взять снова справку из вуза, но когда он обратился в вуз ему отказали мотивируя тем, что в апреле он сдал экзамены на получение диплома бакалавра, а экзамены на поступление на специалиста будут только в августе поэтому с апреля по август он у них нигде не числится, хотя в справке за прошлый год ясно сказано что обучение до 2013 года вопрос у меня такой можно ли использовать справку из вуза прошлого года и обязательно их обновлять каждый год ? И что делать мне в этой ситуации применять льготу общую к данному сотруднику?
Ирэн
Здесь вопрос такой: эта единственное место работы студента на сегодня и получение степендии, если место работы единственное и степендию он не получает, то заполняет заявление на НСЛ, где ставит свою роспись, что место получение НСЛ именно у Вас.
Налоговая социальная льгота в контексте Налогового кодекса
http://www.timeofchange.com.ua/index.php?l...lav&id=3786
Размер налоговой социальной льготы в 2012 году
http://www.balance.ua/sai/sprav_info/oplata_truda/NSL_ru.htm
Студент имеет право на НСЛ, если он не получает стипендию
http://www.dtkt.com.ua/show/6cid11703.html
Студенты — заочники и вечерники имеют право на повышенную социальную льготу
http://www.dtkt.com.ua/show/6cid1944.html
http://dpsta.gov.ua/russian/section.phtml?...2=1&l3=1122
КРАЛЯ
Цитата(Ирэн @ 07.05.2012, 20:43) *
Здесь вопрос такой: эта единственное место работы студента на сегодня и получение степендии, если место работы единственное и степендию он не получает, то заполняет заявление на НСЛ, где ставит свою роспись, что место получение НСЛ именно у Вас.
Налоговая социальная льгота в контексте Налогового кодекса
http://www.timeofchange.com.ua/index.php?l...lav&id=3786
Размер налоговой социальной льготы в 2012 году
http://www.balance.ua/sai/sprav_info/oplata_truda/NSL_ru.htm
Студент имеет право на НСЛ, если он не получает стипендию
http://www.dtkt.com.ua/show/6cid11703.html
Студенты — заочники и вечерники имеют право на повышенную социальную льготу
http://www.dtkt.com.ua/show/6cid1944.html
http://dpsta.gov.ua/russian/section.phtml?...2=1&l3=1122

Да единственное мето работы , но Вы наверное не поняли мой вопрос студент в прошлом году предоставил справку из вуза и в прошлом году пользовался льготой установленной на тот момоент для студентов, а потом был уволен, а в этом году вуз ему справку не дает поскольку он сдал экзамены на диплом бакалавра а на специалиста будит поступать только в августе и этот период он не числится у них как студент, хотя в справке котрую он принес в прошлом году написано что период обучения до 2013 года просто хотел уточнить прошлогодняя справка подходит или нет для начисления льготы в этом году?
Ирэн
Цитата(КРАЛЯ @ 07.05.2012, 20:57) *
Да единственное мето работы , но Вы наверное не поняли мой вопрос студент в прошлом году предоставил справку из вуза и в прошлом году пользовался льготой установленной на тот момоент для студентов, а потом был уволен, а в этом году вуз ему справку не дает поскольку он сдал экзамены на диплом бакалавра а на специалиста будит поступать только в августе и этот период он не числится у них как студент, хотя в справке котрую он принес в прошлом году написано что период обучения до 2013 года просто хотел уточнить прошлогодняя справка подходит или нет для начисления льготы в этом году?


Я все поняла, просто вопрос узкопрофильный, лучше выяснить в налоговой. Мне лично кажется, что коль он был уволен, то справка уже недействительна и требует обнавления.Если он у них не числиться, как студент, то примите его на общих началах, применив (если до 1500 грн) обычную НСЛ.
КРАЛЯ
Цитата(Ирэн @ 07.05.2012, 21:07) *
Я все поняла, просто вопрос узкопрофильный, лучше выяснить в налоговой. Мне лично кажется, что коль он был уволен, то справка уже недействительна и требует обнавления.Если он у них не числиться, как студент, то примите его на общих началах, применив (если до 1500 грн) обычную НСЛ.

И второй вопрос мой друг в 1ДФ неправильно указывал выплаченный доход у него зарплата выдается сроками 05 и 20 числа он выдает аванс 500 грн каждый месяц и в 1дф где выплаченный доход поставил 500 грн я например руководствуюсь порядком о заполнениии новой формы 1дф где сказано что если зарплата выдается вовремя (без задержек) то например в отчет 1дф за 1 квартал в колонку выплаченный доход ставится зарплата за январь, февраль и март несмотря на то, что зарплата за март будит выплачиваться в апреле, и кстати я ему говорил если боишься ставить как я чтоб начисленный равнялся выплаченному делай хоть пропорционально тем более что налоги уплачены наперед а у него получается в январе и феврале не было наемных а появились только в марте и получается он выдал аванс за март 500 грн и эту же сумму в 500 грн поставил в отчет 1дф а это же неправильно (получается что 500 грн это чистыый доход а в 1дф ставится грязный), хотя налоги начислены и перечислены правильно получается что государство он не обидил но отчет сдан с ошибкой стоит ли ему нести уточненку и платить штраф или за такое нарушение не будит штрафа?
Ирэн
Штрафы за уточнения в ф. № 1ДФ
http://chp.com.ua/konsultacii/item/16189-s...tochneniya-v-f-
КРАЛЯ
Цитата(Ирэн @ 07.05.2012, 21:40) *
Штрафы за уточнения в ф. № 1ДФ
http://chp.com.ua/konsultacii/item/16189-s...tochneniya-v-f-

Дабы не создавать темы отдельной спрошу тут вчера покупал у физ.лица предпринимателя, который является плательщиком НДС товар он выдал мне накладную на сумму 1225 грн в том числе ндс по документам которые он мне предоставил он имеет право на осуществление этой деятельности следовательно я должен его показать его в 1дф и вопрос мне сумму показывать в 1дф 1225 грн или нужно вычетать ндс?
Ирэн
Цитата(КРАЛЯ @ 08.05.2012, 00:24) *
Дабы не создавать темы отдельной спрошу тут вчера покупал у физ.лица предпринимателя, который является плательщиком НДС товар он выдал мне накладную на сумму 1225 грн в том числе ндс по документам которые он мне предоставил он имеет право на осуществление этой деятельности следовательно я должен его показать его в 1дф и вопрос мне сумму показывать в 1дф 1225 грн или нужно вычетать ндс?

Что Вы ему насчитали/выплатили , то и показываете в 1 ДФ.
Jane-Jane
1225 wink.gif
КРАЛЯ
И еще один вопросик чем дальше вникаешь тем больше вопросов правильно ли я понимаю чтоя как единщик 2 группы сейчас авансовые платежи по единому налогу могу платить до 20 числа текущего месяца т.е. до 20 мая я должен вгнести авансовый платеж по единому налогу за май? а я все это время платил как раньше например до 20 марта платил за апрель, в апреле за май это неправильно? И учитывая то, что в апреле я заплатил уже за май могу ли я дабы выровнять учет не платить ничего в мае, а заплатить теперь за июнь грубо говоря 8 июня ?
Ирэн
Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование"
http://www.juridicheskij-supermarket.ua/pa...inyi-vznos.html
ЕСВ 2012 уплачивается до 20 числа месяца, который следует за отчетным периодом (календарным месяцем). Работодатели уплачивают взнос при каждой выплате заработной платы наемным работникам.
КРАЛЯ
Цитата(Ирэн @ 08.05.2012, 15:14) *
Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование"
http://www.juridicheskij-supermarket.ua/pa...inyi-vznos.html
ЕСВ 2012 уплачивается до 20 числа месяца, который следует за отчетным периодом (календарным месяцем). Работодатели уплачивают взнос при каждой выплате заработной платы наемным работникам.

ая спрашивал за единый налог а не за есв
Ирэн
Цитата(КРАЛЯ @ 08.05.2012, 15:27) *
ая спрашивал за единый налог а не за есв

Просмотрела.
Плательщики единого налога групп 1 и 2 уплачивают единый налог ежемесячно авансовым платежом на месяц вперед — не позже 20 числа (включительно) текущего месяца (а не предыдущего, как раньше). Уплатить единый налог таким лицам можно будет и авансом за весь налоговый (отчетный) период (квартал, год), но не более чем до конца текущего отчетного года.
Вообще, все это есть в теме "Единый налог" http://chp.com.ua/forums/index.php?showtopic=16012
КРАЛЯ
[quote name='Ирэн' date='08.05.2012, 15:36' post='115764']
Просмотрела.
Плательщики единого налога групп 1 и 2 уплачивают единый налог ежемесячно авансовым платежом на месяц вперед — не позже 20 числа (включительно) текущего месяца (а не предыдущего, как раньше). Уплатить единый налог таким лицам можно будет и авансом за весь налоговый (отчетный) период (квартал, год), но не более чем до конца текущего отчетного года.
Вообще, все это есть в теме "Единый налог" http://chp.com.ua/forums/index.php?showtopic=16012
[/quot
А вот Ирэн смотрю Вы владеете информацией хочу спросить вот моего друга оштрафовали за несвоевременную уплату единого налога получается до 20 апреля нужно заплатить за апрель а он забыл или не смог не знаю но его оштрафовали и 25 апреля он оплатил сумму единого налога со штрафом, а в декларации по единому налогу где авансовые внески сумму указывать 214,60 грн или сумму со штрафом
Ирэн
Ответственность за неуплату ЕН
http://uproshenka.com/otvetstvennost-predp...-za-neuplatu-en

газета "ЧП" №5 пишет"....задолженность по уплате авансовых платежей и уплаченные штрафные санкции за несвоевременную уплату авансов в декларации ЕН ФОП не отражается ".
Но, проконсультироваться у инспектора будет не лишним.
КРАЛЯ
У меня такая проблема заработная плата за первую половину месяца с налогами составила 1500 грн, а доходы 200 грн как платить зарплату ? текущего счета нет, получается пойдет задолжн=енность по зарплате пока не будит дохода, чтоб его выплатить?
КРАЛЯ
и
Jane-Jane
Цитата(КРАЛЯ @ 09.05.2012, 11:17) *
У меня такая проблема заработная плата за первую половину месяца с налогами составила 1500 грн, а доходы 200 грн как платить зарплату ? текущего счета нет, получается пойдет задолжн=енность по зарплате пока не будит дохода, чтоб его выплатить?

У вас вся выручка 200грн? за полмесяца?
КРАЛЯ
Цитата(Jane-Jane @ 10.05.2012, 13:12) *
У вас вся выручка 200грн? за полмесяца?

ну да за пол месяца 200 грн.
Jane-Jane
В баре? С двумя барменами?
Из собственных средств выплатить можно
КРАЛЯ
Здрасвуйте скажите пожалуйста расчетные и платежные ведомости обязательно должны быть на украинском языке или можно составлять и на русском?
Ирэн
Обязательна для заполнения укр. мовой налоговая отчетность. Внутреннюю веду на русском. Задавала вопрос на "дежурный по стране"
Я ФОП единоложник. Знаю, что налоговую документацию обязательно должна заполнять на украинском языке.Могу ли я вести внутреннюю документацию (платежно-расчетную ведомость на выдачу з/п, накладные,приказы,заявления и проч.) вести на русском языке? Есть на это требования ГНИ? .
Державна податкова служба у Хмельницькій області

22.05.2012
Відповідно до п. 1 ст. 3 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” із змінами і доповненнями (далі – Закон) суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок. Згідно із ст. 2 Закону розрахунковий документ - це документ установленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), який підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом, і зареєстрований у встановленому порядку РРО або заповнений вручну. Відповідно до ст. 10 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР державною мовою в Україні є українська мова. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 14.12.99 №10-рп/99 положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким ”державною мовою в Україні є українська мова”, треба розуміти так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п’ята статті 10 Конституції України). Поряд з державною мовою при здійсненні повноважень місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування можуть використовуватися російська та інші мови національних меншин у межах і порядку, що визначаються законами України. Враховуючи вищевикладене, поряд з державною мовою при здійсненні повноважень місцевими органам виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, а також суб’єктами господарської діяльності можуть використовуватися російська та інші мови національних меншин у межах і порядку, що визначаються законами України.
КОНЕЧНО ОТВЕТ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ГНИ. НО ДЕЛАЮ ВЫВОД, ЧТО МОЖНО.
skai30
помогите пожалуйста нужна расчётно- платёжная ведомость, через 10 дней проверка ,адрес почты sveta-30.09@mail.ru
elena1974
Цитата(skai30 @ 23.05.2012, 16:24) *
помогите пожалуйста нужна расчётно- платёжная ведомость, через 10 дней проверка ,адрес почты sveta-30.09@mail.ru

Бланки посмотрите здесь: http://vseblanki.com.ua/blanks/pervichnye-...yplate-zarplaty.
Себе я делаю отдельно расчетную и 2 р. в месяц 2 платежных. Попробую сейчас в личку
skai30
спасибо большое за бланки
КРАЛЯ
Доброе утро !! Скажите пожалуйста мне распечатали бланк платежной ведомости из 1С программы которую используют юр.лица вот там предусмотрена подпись руководителя, главного бухгалтера, кассира и просто бухгалтера, скажите я как ФОП должен расписываться за всех( за руководителя, гл.бухгалтера, кассира и просто бухгалтера), чтобы показать что всю ответственность за цифры и за выдачу денег по данной ведомости несет только ФОП или только за руководителя?
Ирэн
Цитата(КРАЛЯ @ 25.05.2012, 10:14) *
Доброе утро !! Скажите пожалуйста мне распечатали бланк платежной ведомости из 1С программы которую используют юр.лица вот там предусмотрена подпись руководителя, главного бухгалтера, кассира и просто бухгалтера, скажите я как ФОП должен расписываться за всех( за руководителя, гл.бухгалтера, кассира и просто бухгалтера), чтобы показать что всю ответственность за цифры и за выдачу денег по данной ведомости несет только ФОП или только за руководителя?


Вы когда отчетность в налоговую и пенсионный фонд сдаете, тоже за всех расписываетесь?
КРАЛЯ
Цитата(Ирэн @ 25.05.2012, 11:10) *
Вы когда отчетность в налоговую и пенсионный фонд сдаете, тоже за всех расписываетесь?

Ну начнем с того, что в 1 ДФ в конце отчета где необходимо ставить подпись "самозанятая особа" и там я расписываюсь, что касается в ПФ то только за руководителя
Ирэн
Цитата(КРАЛЯ @ 25.05.2012, 13:10) *
Ну начнем с того, что в 1 ДФ в конце отчета где необходимо ставить подпись "самозанятая особа" и там я расписываюсь, что касается в ПФ то только за руководителя

Так сами и ответили. У вас официально оформлены бухгалтер, кассир? -Думаю, что нет. Вы все в одном лице - керівник,он-же директор, он-же руководитель,он-же ФЛП, он-же ФОП, он-же приватний підприємець, он-же самозанята особа, он-же страхувальник, он-же платник податку. У Вас нет кассира и бухгалтера, Вы там ставите прочерки.
КРАЛЯ
Цитата(Ирэн @ 25.05.2012, 13:35) *
Так сами и ответили. У вас официально оформлены бухгалтер, кассир? -Думаю, что нет. Вы все в одном лице - керівник,он-же директор, он-же руководитель,он-же ФЛП, он-же ФОП, он-же приватний підприємець, он-же самозанята особа, он-же страхувальник, он-же платник податку. У Вас нет кассира и бухгалтера, Вы там ставите прочерки.

Спасибо за ответ просто некоторые говорят что налоговая заставляет например в отчетах росписываться и за главного бухгалтера
Юлия magic
Ирен, я вас очень прошу, помогите советом.
У меня ООО и выплаты по расходному ордеру за авансовый отчет подотчетному лицу был выплачен в апреле (2 квартал 2012г.) а сам авансовый отчет в марте, подскажите как правильно указывать во втором квартале в 1ДФ или надо было показывать в 1 квартале.
что именно там писать и какую ознаку указывать ?( я думаю 118)
И подскажите если одно лицо работает на предприятии а другое не работает мне в фонды нужно юыло НДФЛ выплачивать или удерживать или нет (выплаты только авансовые на регистрацию предприятия , лицо указанное в протоколе собрания)
Я искренне благодаона вам за ответ.
Ирэн
Юлия magic, Вы обратились не по адресу. Эта тема "Упрощенная сис-ма налогообложения" . Я ФОП, а не бухгалтер.Перенесите вопрос в "Общую сис-му" и Вам ответят.

Тут, что-то найдете:
http://bondareva.com.ua/index.php?option=c...3&Itemid=61
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10334_-----.aspx
http://forum.sta.gov.ua/posts/list/34201.p...F882F2A7#415190
http://club.dtkt.com.ua/read.php?13,804319
http://byhgalter.com/ru/osobennosti-zapoln...a-po-forme-1df/
http://www.nky.com.ua/NalogKod/Kod4/rightCons.htm
7133
Цитата(Юлия magic @ 26.05.2012, 14:09) *
Ирен, я вас очень прошу, помогите советом.
У меня ООО и выплаты по расходному ордеру за авансовый отчет подотчетному лицу был выплачен в апреле (2 квартал 2012г.) а сам авансовый отчет в марте, подскажите как правильно указывать во втором квартале в 1ДФ или надо было показывать в 1 квартале.
что именно там писать и какую ознаку указывать ?( я думаю 118)
И подскажите если одно лицо работает на предприятии а другое не работает мне в фонды нужно юыло НДФЛ выплачивать или удерживать или нет (выплаты только авансовые на регистрацию предприятия , лицо указанное в протоколе собрания)
Я искренне благодаона вам за ответ.


1. Я выплаты по авансовым отчетам не показываю вообще в 1-дф., т.к. это НЕ доход!! а возмещение понесенных расходов!!
2. Как можно выпачивать деньги по сч.372 НЕ работнику предприятия??!! Вы что??!! это нонсенс!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.