С декой НДС за сентябрь подавался Додаток 1 (розрахунок коригувань) повод возврат товара ,а сейчас надо убрать єту сумму с коректировки ( теперь она показана в октябре).
Буха нет , все сам.
Как правильно єто сделать? (Что заполнять-отправлять и штрафных сколько)
1) Уточнюючий Дод.1 Розрахунок коригування сумм з ПДВ (F0200409)
+
2) Уточнюючий рарахунок податкових забовязань з ПДВ (F0217003)