Полная версия этой страницы:
Книга 10 для наемных
Коллеги, подскажите, пожалуйста, нужно ли в Книгах 10 наемных работников подводить итог за квартал по выручке? или итог подводиться только в книге ФОПа?
И еще: если дата регистрации книг наемных стоит 25.06.2011, а на руки книги получены 30.06.2011 во второй половине дня, то не будет ли нарушением заполнение книг наемных с 01.07, до этого вся выручка отобразится в книге фопа (он принимал выручку)?
Благодарю!
Jane-Jane
01.07.2011, 18:39
Я подвожу.
Нарушением будет. Заполните книги с 25.06.2011. Почему не хотите?
Цитата(Pulya @ Jul 1 2011, 09:55 AM)

Коллеги, подскажите, пожалуйста, нужно ли в Книгах 10 наемных работников подводить итог за квартал по выручке? или итог подводиться только в книге ФОПа?
И еще: если дата регистрации книг наемных стоит 25.06.2011, а на руки книги получены 30.06.2011 во второй половине дня, то не будет ли нарушением заполнение книг наемных с 01.07, до этого вся выручка отобразится в книге фопа (он принимал выручку)?
Благодарю!
Так если ФОП принимал выручку - то он и заносил её в свою книгу, при этом никто не запрещал наёмным работникам приступить к выполнению своих обязанностей, но без права получения наличных от клиентов до момента получения ими книг.
Цитата(Jane-Jane @ Jul 1 2011, 07:39 PM)

Я подвожу.
Нарушением будет. Заполните книги с 25.06.2011. Почему не хотите?
спасибо! да не то, чтобы не хочу, просто вопрос возник по подведению итогов за квартал, вот и спрашиваю, а так вопрос отложился бы до конца 3 квартала
Цитата(VOA @ Jul 1 2011, 08:04 PM)

Так если ФОП принимал выручку - то он и заносил её в свою книгу, при этом никто не запрещал наёмным работникам приступить к выполнению своих обязанностей, но без права получения наличных от клиентов до момента получения ими книг.
VOA, спасибо! я так в принципе и планирую объясняться в случае возникновения вопросов со стороны контролирующих органов.

спрашиваю, потому что нигде не нашла пояснения по поводу подведения итого за квартал
планирую заполнять так: наемные пишут каждое поступление в кассу, в конце дня подводят каждый в своей книге итог. Итоги дня каждого переносятся в книгу ФОПа. ФОП в своей книге подводит итоги за день.
В конце квартала наемные в своих книгах, ФОП в своей подводят итоги квартала.
Jane-Jane
02.07.2011, 15:03
Я так понимаю, что наемный не один - значит как минимум две точки... ЧТо, ФОП сам бегал с одной на другую принимать деньги от покупателей?
Возьмите выручку ФОПа за каждый день с 25.06.2011 по 30.06.2011, поделите пополам и запишите в книги наемных - все! И за квартал итог посчитать- неужели трудно сложить 6 циферок?
Цитата(Jane-Jane @ Jul 2 2011, 04:03 PM)

Я так понимаю, что наемный не один - значит как минимум две точки... ЧТо, ФОП сам бегал с одной на другую принимать деньги от покупателей?
Возьмите выручку ФОПа за каждый день с 25.06.2011 по 30.06.2011, поделите пополам и запишите в книги наемных - все! И за квартал итог посчитать- неужели трудно сложить 6 циферок?
Потому что книга наёмного получена 30.06.11, о чём сам ФОП расписался в журнале ГНИ. Так с каких радостей наёмные получали выручку и не приходовали в книге с 25.06.11? Ну и что,что у ФОПа может 500 точек? Да,она везде успевает деньги собрать. Вот такая она электрическая (или деньги сильно любит

.) А работники были на стажировке и деньги принимать права не имели, т.к. даже ещё цен не знали.
Jane-Jane
03.07.2011, 16:32
Глупости...вот с такой радости и не приходовали, что книги были в налоговой... у нас в одной налоговой книгу можно сдать тольео в один недели, а забрать через две недели, так что - точку закрывать на две недели? Забираем и пишем с даты регистрации, а не с даты, когда на руки получил...
Цитата(Jane-Jane @ Jul 3 2011, 05:32 PM)

Глупости...вот с такой радости и не приходовали, что книги были в налоговой... у нас в одной налоговой книгу можно сдать тольео в один недели, а забрать через две недели, так что - точку закрывать на две недели? Забираем и пишем с даты регистрации, а не с даты, когда на руки получил...
Коллеги, не ссорьтесь

спасибо за содействие!
наемных 5, но с приемом наличных все ок - парикмахерская, поэтому все в 1 точке находятся. ФОП сам принимал наличку в течение всего рабочего дня в качестве администратора. Здесь вроде все сходится

подвести сумму за квартал в книгах наемных несложно. Вопрос был: нужно ли? Нужно - подведем

а вот с датой начала записи вопрос.... в ГНИ сказали писать с 01.07. так как книги получены 30.06. (дата регистрации книг 25.06).
я только не знаю какая дата получения книг стоит в журнале ГНИ... думаю, когда выяснит ФОП, тогда и будет ясность с какой даты писать.
Jane-Jane
03.07.2011, 20:16
А, тогда все в порядке

Там можно было вообще не заводить книг...
Цитата(Jane-Jane @ Jul 3 2011, 09:16 PM)

А, тогда все в порядке

Там можно было вообще не заводить книг...
Jane-Jane,

да я долго думала: заводить - не заводить, а потом представила себе нежданно нагрянувшую проверку и решила, что лучше все-таки "перебдеть":)
так будет спокойней и вопросов меньше будет.

с датой решила так: если в журнале ГНИ будет стоять дата 30.06 - фактическая дата получения книг на руки, то будем писать в книгах наемных с 30.06 (или с 1.07), а если 25.06, то с 25.06.
кстати, еще уточню по поводу чеков. Читала в журнале ЧП, что нужны расчетные квитанции (правда для ателье), которые должны заказываться в типографии Укрсоюздрук или что-то в этом роде. Эти квитанции считаются бланками строгой отчетности. Действительно нужно заказывать такие квитанции и выдавать их по требованию клиента? Обычными чеками (типа купленными в МЕтро) не обойтись?
Благодарю за помощь
Jane-Jane
03.07.2011, 22:56
Для ЕН - можно и самому напечатать...
Цитата(Jane-Jane @ Jul 3 2011, 11:56 PM)

Для ЕН - можно и самому напечатать...
супер!
В номере 12 "Частный предприниматель" есть по этому вопросу разъяснение и сам бланк (форма ПО-В1) с примером заполнения. Становится ясно, почему необходимо использовать всем (ссылка на правила бытового обслуживания и т.д.)
Jane-Jane
05.07.2011, 07:53
Цитата(Jane-Jane @ Jul 5 2011, 08:53 AM)

Коллеги, спасибо за ответы!
vesnyashka
02.08.2011, 09:11
у нас оформлены два наемных лица в мае 2011 г., но книги на них не регистрировали, сам ФОП себе записывает все доходы с двух магазинов в свою книгу. Какие будут у нас штрафные санкции из-за несвоевременного оформления для наемных лиц Книги 10?
Olga business-consultant
02.08.2011, 09:16
Цитата(vesnyashka @ Aug 2 2011, 08:11 AM)

у нас оформлены два наемных лица в мае 2011 г., но книги на них не регистрировали, сам ФОП себе записывает все доходы с двух магазинов в свою книгу. Какие будут у нас штрафные санкции из-за несвоевременного оформления для наемных лиц Книги 10?
ПРЕДУСМОТРИТЕ СВОИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ(УЧЕБНЫЙ) ПЕРИОД,КОГДА ВАШИ РЕАЛИЗАТОРЫ ВЫРУЧКУ НЕ ПОЛУЧАЛИ,А СТАЖИРОВАЛИСЬ ИЛИ БЫЛИ КОНСУЛЬТАНТАМИ-Т.Е. НА ТОТ ПЕРИОД И НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОЛУЧАТЬ ВЫРУЧКУ И ВЕСТИ КНИГИ.
Olga business-consultant
02.08.2011, 09:22
Цитата(vesnyashka @ Aug 2 2011, 08:11 AM)

у нас оформлены два наемных лица в мае 2011 г., но книги на них не регистрировали, сам ФОП себе записывает все доходы с двух магазинов в свою книгу. Какие будут у нас штрафные санкции из-за несвоевременного оформления для наемных лиц Книги 10?
Опять же вопрос-кем работают эти вашги наемные и как организован процесс,ведь есди деньги принимает администратор или один кассир,то и книги выписывают только на того,кто получает выручку.
Olga business-consultant
02.08.2011, 09:26
Наймані особи заповнюють дані Книги відповідно до граф 1, 3, 8. Графа 3 заповнюється по кожному факту здійснення операції. У графі 8 наймана особа відображає вартість отриманого товару за цінами реалізації. Дані з Книг найманих осіб включаються до Книги самозайнятих осіб в останній день місяця.
vesnyashka
03.08.2011, 09:12
Цитата(Olga business-consultant @ Aug 2 2011, 10:16 AM)

ПРЕДУСМОТРИТЕ СВОИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ(УЧЕБНЫЙ) ПЕРИОД,КОГДА ВАШИ РЕАЛИЗАТОРЫ ВЫРУЧКУ НЕ ПОЛУЧАЛИ,А СТАЖИРОВАЛИСЬ ИЛИ БЫЛИ КОНСУЛЬТАНТАМИ-Т.Е. НА ТОТ ПЕРИОД И НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОЛУЧАТЬ ВЫРУЧКУ И ВЕСТИ КНИГИ.
Как правильно это сделать, приказом или это надо было прописывать в трудовом договоре?
Цитата(Olga business-consultant @ Aug 2 2011, 10:22 AM)

Опять же вопрос-кем работают эти вашги наемные и как организован процесс,ведь есди деньги принимает администратор или один кассир,то и книги выписывают только на того,кто получает выручку.
Они работают продавцами-консультантами, принимают выручку, а в конце дня сдают ее самому ФОПу
Костя_Днепр
03.09.2011, 19:29
Здравствуйте!
У меня такой вопрос. Я ФОП на ЕН в торговом центре. В видах деятельности у меня услуги и торговля. Услуги оказываю 1-2 в день, иногда пусто, а торговля 2-3 продажи в неделю. Должен ли я заполнять книгу учета в день когда выручка не принималась (т.е. не получил заказ и не продал товар)? И должен ли я в тот день когда только принял выручку за услугу а товар не продавал записывать общую сумму за день?
И еще: собираюсь нанять помошницу - может ли она вписывать выручку в мою книгу учета, чтоб на нее отдельную книгу не заводить?
Иногда я закупаю материалы оптом. Можно ли мне записывать в день покупки их в книгу учета одной строчкой, так чтобы не разбивать на какой заказ что именно ушло?
И последний вопрос: я выплачиваю аренду и налоги и буду платить _зарплату_ - записывается ли это все в расходы?
И еще если я взял товар на реализацию когда записывать в книгу сумму прихода? - как расход в тойже строчке что и выручку от этой продажи?
Если реально на это все ответить буду очень благодарен!!!
Цитата(Костя_Днепр @ Sep 3 2011, 08:29 PM)

Здравствуйте!
У меня такой вопрос. Я ФОП на ЕН в торговом центре. В видах деятельности у меня услуги и торговля. Услуги оказываю 1-2 в день, иногда пусто, а торговля 2-3 продажи в неделю. Должен ли я заполнять книгу учета в день когда выручка не принималась (т.е. не получил заказ и не продал товар)? И должен ли я в тот день когда только принял выручку за услугу а товар не продавал записывать общую сумму за день?
И еще: собираюсь нанять помошницу - может ли она вписывать выручку в мою книгу учета, чтоб на нее отдельную книгу не заводить?
Иногда я закупаю материалы оптом. Можно ли мне записывать в день покупки их в книгу учета одной строчкой, так чтобы не разбивать на какой заказ что именно ушло?
И последний вопрос: я выплачиваю аренду и налоги и буду платить _зарплату_ - записывается ли это все в расходы?
И еще если я взял товар на реализацию когда записывать в книгу сумму прихода? - как расход в тойже строчке что и выручку от этой продажи?
Если реально на это все ответить буду очень благодарен!!!
У ЧПЕНа книга заполняется только в случае движения денег: принял наличку (получил безнал) - записал в доход эту сумму. Оплатил наличкой или безналом, получил акт или накладную - записал эту сумму в расход (независимо от продажи этого товара). Называется - кассовый метод.
Если наёмный принимает наличку - на него регистрируется в ГНИ книга. В книгу ФОПа он права писать не имеет. Пусть лучше не принимает наличку.
Костя_Днепр
05.09.2011, 11:24
Огромное спасибо VOA!
я еще выплачиваю аренду и налоги и буду платить _зарплату_ - записывается ли это все в расходы?
и я еще беру немного товара на реализацию записывать ли его в книгу при принятии?
Jane-Jane
05.09.2011, 14:12
Аренда и зарплата - расходы.
товар на реализации не записываете - там просто нет такой графы. Запишите тогда, когда продадите и заплатите поставщику.
Цитата(Jane-Jane @ Sep 5 2011, 03:12 PM)

Аренда и зарплата - расходы.
товар на реализации не записываете - там просто нет такой графы. Запишите тогда, когда продадите и заплатите поставщику.
А что: у нас уже применяются к ЧПЕНу принципы для отражения оплаченных расходов только по проданному товару как для ОСН? А если отдали товар под реализацию покупателю, но с поставщиком рассчитались - тоже в книгу не писать? Это ещё одно хау-ноу? Откуда? Дайте нормативку.
Цитата(Костя_Днепр @ Sep 5 2011, 12:24 PM)

Огромное спасибо VOA!
я еще выплачиваю аренду и налоги и буду платить _зарплату_ - записывается ли это все в расходы?
и я еще беру немного товара на реализацию записывать ли его в книгу при принятии?
Пожалуйста.
И аренду, и з/п, и оплату товара поставщику ставим в гр."Расходы" книги ЧПЕНа именно в день проведения оплаты Вами этих затрат.
Костя_Днепр
05.09.2011, 15:31
а налоги 86+333 тоже записывать в расходы?
Костя_Днепр
05.09.2011, 15:34
Цитата(VOA @ Sep 5 2011, 04:07 PM)

А что: у нас уже применяются к ЧПЕНу принципы для отражения оплаченных расходов только по проданному товару как для ОСН? А если отдали товар под реализацию покупателю, но с поставщиком рассчитались - тоже в книгу не писать? Это ещё одно хау-ноу? Откуда? Дайте нормативку.
нет имеется ввиду что я товар взял у своего поставщика на реализацию а деньги за него заплачу поставщику тогда когда продам. Продал - записал в книгу выручку. Отдал через пару дней после этого часть денег поставщику - записал их в расход.
Jane-Jane
05.09.2011, 19:47
Цитата(VOA @ Sep 5 2011, 04:07 PM)

А что: у нас уже применяются к ЧПЕНу принципы для отражения оплаченных расходов только по проданному товару как для ОСН? А если отдали товар под реализацию покупателю, но с поставщиком рассчитались - тоже в книгу не писать? Это ещё одно хау-ноу? Откуда? Дайте нормативку.
Цитата(VOA @ Sep 5 2011, 04:10 PM)

Пожалуйста.
И аренду, и з/п, и оплату товара поставщику ставим в гр."Расходы" книги ЧПЕНа именно в день проведения оплаты Вами этих затрат.
Цитата(Jane-Jane @ Sep 5 2011, 03:12 PM)

Аренда и зарплата - расходы.
товар на реализации не записываете - там просто нет такой графы. Запишите тогда, когда продадите и заплатите поставщику.
Найдите 10отличий...
Или вы не знаете, что такое товар на реализации? Напоминаю: товар на реализации - это значит оплата поставщику после реализации... А человек спрашивал ли надо ли записывать в книгу до реализации и оплаты...
VOA со своим стремлением поумничать вы опять сели в лужу - вылазьте, там мокро и сыро...
Jane-Jane
05.09.2011, 19:51
Цитата(Костя_Днепр @ Sep 5 2011, 04:31 PM)

а налоги 86+333 тоже записывать в расходы?
да
Цитата(Jane-Jane @ Sep 5 2011, 08:51 PM)

да
И единый в расходы 86 грн.? С чего бы это?
Jane-Jane
06.09.2011, 06:27
Цитата(Яло @ Sep 5 2011, 09:31 PM)

И единый в расходы 86 грн.? С чего бы это?
а с чего бы и нет?
Костя_Днепр
06.09.2011, 11:10
Спасибо Джан-Джан и ВОА!!!
А поумничать умным людям мне кажется можно, особенно еслы Вы столько пользы нам приносите!
Galia-ua
06.09.2011, 11:23
Я тоже поддерживаю предыдущий пост!
ЭлиШева
19.09.2011, 10:12
Здравствуйте все!
Читала я где-то в налоговом кодексе, что можно и что нельзя записывать в расходы. Налог, помнится, расходом там не являлся,и еще с арендой у чп на едином какое-то было безобразие. Увы, мне слабО процитировать
И очень хочется ошибиться
Jane-Jane
19.09.2011, 10:21
Осталось-осталось безобразие
Цитата(ЭлиШева @ Sep 19 2011, 11:12 AM)

Здравствуйте все!
Читала я где-то в налоговом кодексе, что можно и что нельзя записывать в расходы. Налог, помнится, расходом там не являлся,и еще с арендой у чп на едином какое-то было безобразие. Увы, мне слабО процитировать
И очень хочется ошибиться

Добрый вечер! а можно поподробнее про безобразие с арендой?
Jane-Jane
20.09.2011, 09:55
Если я правильно поняла вопрос, то: сдавать в аренду ЕН-щик может, а вот его арендаторы (если они не ЕН), ставить на расходы его не могут...
Цитата(Jane-Jane @ Sep 20 2011, 09:55 AM)

Если я правильно поняла вопрос, то: сдавать в аренду ЕН-щик может, а вот его арендаторы (если они не ЕН), ставить на расходы его не могут...
Так ведь ЛЮБАЯ оплата единщик
у (ФОПу) от ОСН в расходы не ставится (
за исключением информатизации). А аренда это или товар - без разницы...
Цитата(КЛЕР @ Sep 20 2011, 11:31 AM)

Так ведь ЛЮБАЯ оплата единщику (ФОПу) от ОСН в расходы не ставится (за исключением информатизации). А аренда это или товар - без разницы...
Так вот и я не совсем поняла, почему безобразие именно по аренде...
дернулась - может пропустила чего
Jane-Jane
20.09.2011, 22:20
потому что в проектах было ограничение по сдаваемой площади, и вплоть до запрета аренды на ЕН...
Цитата(Jane-Jane @ Sep 20 2011, 11:20 PM)

потому что в проектах было ограничение по сдаваемой площади, и вплоть до запрета аренды на ЕН...
Jane-Jane, помню -помню... но пока ж все по-старому.
Jane-Jane
21.09.2011, 09:54
Ну вот, а автор вопроса не помнит - что и где он читал...
Подскажите,помогите - я предприниматель на едином налоге,розничная торговля одеждой/ магазин/, взяла на работу предпринимателя единый налог/ свидет-во -розничная торговля/ продавцом в магазин. составили договор - он мне оказывает услуги согласно его свидетельства, а я ему за это перечисляю за месяц 1500грн. Кто и как должен вести книгу доходов и расходов и возможно ли такое, и как быть с товаром / товар мой , а реализует она/. Очень прошу совета. С предпринимателем оформлен ГПД, торгует в магазине она, так как я часто в разъездах/ по ней я должна заплатить ед.налог и ед.соц.налог.-правильно ли.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.