IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

7 страниц V   1 2 3 > »   
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Помогите разобратся с налогами для ФОП на общей системе!
TIR79
сообщение 21.06.2010, 15:09
Сообщение #1


Пользователь
**

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 16-June 10
Пользователь №: 23831



Добрый день. Хочу открыть ФОП на обшей системе_ плательщик НДС.
Много на форумах почитал. И получается много противоречивой информации.
Какие налоги платим? я так понимаю
1) НДС от прибыли 20%.
2) Налог на прибыли 15%?? от чистого дохода. т.е (Доход- расход- платеж по НДС)х15%. Верно. Где-то на форуме звучала цифра 25%.Насколько я знаю 25%-это же ставка для юр. лиц т.е. ООО, ЧП и т.д..?
3) Самый страшный)) налог 33.2% от чистого дохода в ПФ.
Вот здесь возникает несколько вопросов
- платеж рассчитываем (Доход- расход- платеж по НДС)х33.2% ???
- 33.2% от чистого дохода-это понятно , но смущает фраза "33,2%, но не менее мин. страх. взноса (33,2% от мин. з/пл)", а если у меня чистая прибыль будет 100 грн. в месяц, т.к. что я получается должен заплатить, не 33.2 грн., а 293,49 грн. ( т.е. 33,2% от минимальной з/п 793,28грн)
- и последний вопрос . также читал, что этот платеж 33.2% можно вносить затраты. т.е тогда НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ будет (Доход- расход- платеж по НДС-платеж в ПФ)х15% ????

Помогите пожалуйста разобраться.!
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хохлушка
сообщение 21.06.2010, 15:38
Сообщение #2


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 5377
Регистрация: 16-January 09
Из: Львов
Пользователь №: 7653



1.НДС не от прибыли.По налоговым накладным.
2.Налога на прибыль у Вас нет.Есть податок з доходив.
Возьмите хоть на первое время бухгалтера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TIR79
сообщение 21.06.2010, 15:58
Сообщение #3


Пользователь
**

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 16-June 10
Пользователь №: 23831



Цитата(Хохлушка @ Jun 21 2010, 05:38 PM) *
1.НДС не от прибыли.По налоговым накладным.
2.Налога на прибыль у Вас нет.Есть податок з доходив.
Возьмите хоть на первое время бухгалтера.


Бухгалтера буду брать.
Мне просто необходимо знать, сколько налогов с прибыли я буду выплачивать. Стоит ли вообще открывать ФОП.
По НДС не правильно просто выразился. Платится разница между исходящим и входящим НДС.
Мне хотелось бы уточнить какая формула расчета правильная.
Например, продал товар на 11 000 грн. В закупке товар 10 000 грн. Доход 1000 грн. Никаких затрат больше не было. Из этой суммы
1) платим НДС 1833,33-1666,67=166,63 грн.
2) ПФ (1000,00-166,63)*33,2%=276,68 грн.
3) Податок з доходів, как правильно будет?
(1000,00-166,63)*15%= 125,00 грн. или же в расход еще вносим отчисление 33,2% в ПФ т.е
(1000,00-166,63-276,68)*15%= 83,50 грн.
Вот всё, что я хочу уточнить.

Заранее спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хохлушка
сообщение 21.06.2010, 16:01
Сообщение #4


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 5377
Регистрация: 16-January 09
Из: Львов
Пользователь №: 7653



Почти так.Только взносы ставят в следующем квартале,вроде бы,в затраты.
Ну и если за нал-патент и кассовый аппарат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inet
сообщение 21.06.2010, 16:05
Сообщение #5


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 1281
Регистрация: 20-January 09
Из: Одесса
Пользователь №: 7802



Чтобы не путаться, сразу заложите себе в мозгу принципы учета доходов и расходов. А они таковы- доходы- по кассовому принципу, т.е по поступлению денег на р/с или через кас. аппарат (учет ведете без НДС)
Расходы будете списывать именно под те доходы которые получены, т.е. которые непосредственно связаны именно с полученными доходами(а еще они должны быть оплаченными), в расходы можно включать уплаченный НДс и платежи в ПФ. С разницы между доходами и расходами (чистый доход) уплатите 15 % налог с доходов и 33,2 в ПФ.
С НДС- вы разобрались.
А если введут норму, что налог с доходов будет не 15%, а выше если доходы за месяц будут превышать 50 тыс грн, то считайте сами.

Сообщение отредактировал Inet - 21.06.2010, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TIR79
сообщение 21.06.2010, 16:38
Сообщение #6


Пользователь
**

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 16-June 10
Пользователь №: 23831



Цитата(Inet @ Jun 21 2010, 06:05 PM) *
Чтобы не путаться, сразу заложите себе в мозгу принципы учета доходов и расходов. А они таковы- доходы- по кассовому принципу, т.е по поступлению денег на р/с или через кас. аппарат (учет ведете без НДС)
Расходы будете списывать именно под те доходы которые получены, т.е. которые непосредственно связаны именно с полученными доходами(а еще они должны быть оплаченными), в расходы можно включать уплаченный НДс и платежи в ПФ. С разницы между доходами и расходами (чистый доход) уплатите 15 % налог с доходов и 33,2 в ПФ.
С НДС- вы разобрались.
А если введут норму, что налог с доходов будет не 15%, а выше если доходы за месяц будут превышать 50 тыс грн, то считайте сами.


Спасибо за ответ.
Только небольшое уточнение. "С разницы между доходами и расходами (чистый доход) уплатите 15 % налог с доходов и 33,2 в ПФ." Так я уже допустим его оплатил.
Приводил пример, продал товар на 11 000 грн. В закупке товар 10 000 грн. Доход 1000 грн. Никаких затрат больше не было. Из этой суммы
1) платим НДС 1833,33-1666,67=166,63 грн.
2) ПФ (1000,00-166,63)*33,2%=276,68 грн.-это будет платеж в ПФ, который я вношу в расходы.
3) Податок з доходів, так будет расчитыватся?
(1000,00-166,63-276,68)*15%= 83,50 грн.
Вы написали "...и 33,2 в ПФ" т.е по Вашим словам в ПФ 2 раза получается платить))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inet
сообщение 21.06.2010, 16:55
Сообщение #7


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 1281
Регистрация: 20-January 09
Из: Одесса
Пользователь №: 7802



Цитата(TIR79 @ Jun 21 2010, 05:38 PM) *
Спасибо за ответ.
Только небольшое уточнение. "С разницы между доходами и расходами (чистый доход) уплатите 15 % налог с доходов и 33,2 в ПФ." Так я уже допустим его оплатил.
Приводил пример, продал товар на 11 000 грн. В закупке товар 10 000 грн. Доход 1000 грн. Никаких затрат больше не было. Из этой суммы
1) платим НДС 1833,33-1666,67=166,63 грн.
2) ПФ (1000,00-166,63)*33,2%=276,68 грн.-это будет платеж в ПФ, который я вношу в расходы.
3) Податок з доходів, так будет расчитыватся?
(1000,00-166,63-276,68)*15%= 83,50 грн.
Вы написали "...и 33,2 в ПФ" т.е по Вашим словам в ПФ 2 раза получается платить))

Никаких дважды, одинажды smile.gif Если начать деятельность с ноля, то за первый отчетный период, у Вас в расходах не будет взносов в ПФ, потому как заплатите Вы их в следующих периодах, вот тогда и включите в расходы (расходы должны быть оплаченными)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna_32
сообщение 23.06.2010, 12:08
Сообщение #8


Новичок
*

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 16-January 09
Пользователь №: 7676



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли включать в затраты суммы уплаченные в Пенсионный фонд, а именно, авансовые платежи с чистого дохода 33,2%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inet
сообщение 23.06.2010, 13:33
Сообщение #9


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 1281
Регистрация: 20-January 09
Из: Одесса
Пользователь №: 7802



Цитата(Anna_32 @ Jun 23 2010, 02:08 PM) *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли включать в затраты суммы уплаченные в Пенсионный фонд, а именно, авансовые платежи с чистого дохода 33,2%.

Не скажу на 100 %, потому как никогда авансом не платила, всегда по факту. А если мыслить логически, то это еще не расход, потому как не связан с доходом, хотя и оплачен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olenakr
сообщение 24.06.2010, 15:07
Сообщение #10


Новичок
*

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 10-November 09
Пользователь №: 14794



Цитата(TIR79 @ Jun 21 2010, 04:38 PM) *
Спасибо за ответ.
Только небольшое уточнение. "С разницы между доходами и расходами (чистый доход) уплатите 15 % налог с доходов и 33,2 в ПФ." Так я уже допустим его оплатил.
Приводил пример, продал товар на 11 000 грн. В закупке товар 10 000 грн. Доход 1000 грн. Никаких затрат больше не было. Из этой суммы
1) платим НДС 1833,33-1666,67=166,63 грн.
2) ПФ (1000,00-166,63)*33,2%=276,68 грн.-это будет платеж в ПФ, который я вношу в расходы.
3) Податок з доходів, так будет расчитыватся?
(1000,00-166,63-276,68)*15%= 83,50 грн.
Вы написали "...и 33,2 в ПФ" т.е по Вашим словам в ПФ 2 раза получается платить))


По вашему примеру, так чтоб удобней считать:
1) 9166,67 (11000 без НДС) - 8333,33 (10000 без. НДС) = 833,34 грн. Из этой суммы необходимо уплатить 15% НДФЛ и 33,2 % ПФ.
2) А сумму уплаченного НДС (тот который вы непосредственно заплатите в бюджет) и сумму уплаченного ПФ можно включать в затраты.
3) ПФ расчитывается изходя из годового дохода, тот который вы укажите в годовой декларации, и из той суммы будет начислено 33,2%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olenakr
сообщение 24.06.2010, 15:09
Сообщение #11


Новичок
*

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 10-November 09
Пользователь №: 14794



Цитата(Anna_32 @ Jun 23 2010, 12:08 PM) *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли включать в затраты суммы уплаченные в Пенсионный фонд, а именно, авансовые платежи с чистого дохода 33,2%.



Да можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OPMB
сообщение 24.06.2010, 15:25
Сообщение #12


Новичок
*

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 22-June 10
Пользователь №: 23887



Цитата(TIR79 @ Jun 21 2010, 05:09 PM) *
Добрый день. Хочу открыть ФОП на обшей системе_ плательщик НДС.
Много на форумах почитал. И получается много противоречивой информации.
Какие налоги платим? я так понимаю
1) НДС от прибыли 20%.
2) Налог на прибыли 15%?? от чистого дохода. т.е (Доход- расход- платеж по НДС)х15%. Верно. Где-то на форуме звучала цифра 25%.Насколько я знаю 25%-это же ставка для юр. лиц т.е. ООО, ЧП и т.д..?
3) Самый страшный)) налог 33.2% от чистого дохода в ПФ.
Вот здесь возникает несколько вопросов
- платеж рассчитываем (Доход- расход- платеж по НДС)х33.2% ???
- 33.2% от чистого дохода-это понятно , но смущает фраза "33,2%, но не менее мин. страх. взноса (33,2% от мин. з/пл)", а если у меня чистая прибыль будет 100 грн. в месяц, т.к. что я получается должен заплатить, не 33.2 грн., а 293,49 грн. ( т.е. 33,2% от минимальной з/п 793,28грн)
- и последний вопрос . также читал, что этот платеж 33.2% можно вносить затраты. т.е тогда НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ будет (Доход- расход- платеж по НДС-платеж в ПФ)х15% ????

Помогите пожалуйста разобраться.!
Заранее спасибо!


Я зарегистрировалась бы,как Частное Предприятие и ушла от Пенсионного "десятки"и регистрации Договоров с наемными лицами в Фонде Занятости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илата Наволач0
сообщение 27.06.2010, 17:44
Сообщение #13


Новичок
*

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 21-May 10
Пользователь №: 23635



Цитата(OPMB @ Jun 24 2010, 05:25 PM) *
Я зарегистрировалась бы,как Частное Предприятие и ушла от Пенсионного "десятки"и регистрации Договоров с наемными лицами в Фонде Занятости

А можно подробнее? Чем Частное Предприятие выгоднее по платежам в пенсионный? И как там про договора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никуша
сообщение 28.06.2010, 14:57
Сообщение #14


Пользователь
**

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 22-August 07
Пользователь №: 5971



Цитата(Илата Наволач0 @ Jun 27 2010, 07:44 PM) *
А можно подробнее? Чем Частное Предприятие выгоднее по платежам в пенсионный? И как там про договора?

Частное предприятие оформляет работников через отдел кадров, а не центр занятости.
т.е. процедура упрощается.
Частное предприятие не платит 15% НДФЛ +33,2% пенс.фонда с дохода, но платит 25% налога на прибыль ( что составит не менее 1,2% от оборота без НДС (это я налоговую нагрузку по своему региону взяла)
У частного предприятия налоговая нагрузка по НДС меньше, чем у спд

Сообщение отредактировал Никуша - 28.06.2010, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ирэна
сообщение 28.06.2010, 15:37
Сообщение #15


Пользователь
**

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10-December 09
Пользователь №: 16922



основатель частного предприятия отвечает своей собсвенностью за убытки предприятия. налоги он платит :
1. На фонд зароботной платы сотрудников:
- пенсиооный фонд 33,2%
- соц страх 1,9%
- центр занятости 2,2%
- травматизм - в зависимости от вида деятельности.
2. Удержания из з/п сотрубников:
- пфу 2%
- соц страх 0,5%
- центз занятости 1%
- подоходный 15%
3. Налог на доход предприятия - 25 % - планируют снизить.
4. Местные налоги и сборы - например - комунальный налог, налог на землю, рекламу и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V   1 2 3 > » 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 




Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2014 - 00:22